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小规模纳税人开具的专用发票,一般纳税人可以抵扣吗?

155 2024-03-18 03:37

一、小规模纳税人开具的专用发票,一般纳税人可以抵扣吗?

严格的说,税法上并没有禁止一般纳税人向小规模纳税人开具增值税专用发票。没有法律文件明确规定不能给小规模纳税人开具增值税专用发票。 之所以流传着禁止开具增值税专用发票的原因,是因为,小规模纳税人无法抵扣增值税专用发票,会在金税系统中造成滞留,形成滞留票,也就是长期不认证抵扣的进项票,会引起税务机关的风险提示,会有被审查,并提交情况说明的风险而已。

当小规模纳税人正在变更一般纳税人时期,可能会要求一般纳税人开具增值税专用发票,他们会选择企业被认证为一般纳税人之后再抵扣。增值税专用发票的有效期有360天。

二、小规模纳税人开具免税发票怎么开?

小规模纳税人开的发票,一般上面是有税点的,一般默认是3个点,就是百分之3。如果每季的开票金额比较低,达到免税范围,就是免税的。目前是每季开票在9万以下是免税 的。当然,这个是免增值税和附加税,而且是增值税普通发票的,如果开票的是增值税专用发票是不能免的,另外印花税和所得税是不免的。希望我的回答能帮到你。

三、小规模纳税人开具餐饮发票税率是多少?

餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%,一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%。

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税。

它具有完税凭证的作用。更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用。

对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。

开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。

增值税税率是指增值税应税产品的总体税额与销售收入额的比例。由于增值税以应税产品的增值额为课税对象,同时又必须保持同一产品税负的一致性,因此,从应税产品的总体税负出发来确定适用税率是增值税税率设计的一大特点。

增值税税率一般与增值税扣除税率同时使用才能按增值税“扣税法”计税。现行增值税实行产品比例税率,分为8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12个档次。

多数产品的税率是在原工商税、产品税税负基础上换算确定的,部分产品的税率,在原税负的基础上作了适当调整。

四、小规模纳税人专用发票可以抵扣吗?

根据国家税收政策小规模纳税人取得的专用发票不能抵扣进项税金。

五、小规模纳税人取得的进项发票能抵扣吗?

小规模纳税人取得增值税专用发票如果符合以下特殊情形是可以抵扣的,企业自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,在此期间取得的增值税专用发票等进项税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。

六、开具发票对方未抵扣 ?

开具的增值税专用发票,对方末抵扣,这与开具的纳税人是没有联系的。

增值税专用发票抵扣期限为自开票日起365日内,如果购货方超过时间未抵扣,则不允许抵扣了。除非向购货方所属税务局申请延期抵扣。

七、小规模纳税人进货时对方没有给开具发票?

这要看你企业所得税是查账征收还是核定征收。如果是核定征收,缴纳的企业所得税按照收入*利润率*税率计算(利润率由税务核定)如果是查账征收,账务处理的你按照无票采购,用入库单入账就可以,企业所得税预交的时候按照累积利润*税率-已预交企业所得税计算当期预缴金额,企业所得税汇算清缴的时候需要把该项无发票成本调增就可以了。

八、小规模纳税人买材料是否可以不开具发票?

小规模纳税人与一般纳税人的普通发票是一样的,但小规模纳税人自己不可以领购和开具增值税专用发票(只能到税务局代开),而一般纳税人是可以自己领购和开具专用发票的。

九、小规模纳税人开具的普票不是能够按13%抵扣吗?

小规模纳税人开增值税普通发.票税率不可以是13%,只能是3%,购货方是不可以抵扣的。如果是农产品,那么小规模纳税人开具增值税普通发.票是免税的,而购货方是一般纳税人则可以抵扣13%。

十、柴油发票能否抵扣?

如果是购买的燃油,应该会有增值税专票,这个是可以抵扣增值税。

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