一、10月份的企业所得税报错了,企业刚成立四五个月,没有业务,是亏损的,但是我是在代理记账公司的新手,
马上联系专管员说明这个情况,去大厅进行作废处理,带上这个单位的公章去。估计这个事情得亲自去税务局跑一趟了。手续有点麻烦,需要税局很多人签字,但是可以作废。
二、公司代理记账员给我的交增值税报表上的销售额与交企业所得税的营业收入对不上,税局来查会有问题么
下次申报所得税的时候改成正确的就行,年报不错应该就没问题。税务局查就只能说原会计做错了呗。
买材料没发票这可不行,入不帐的,如查必有问题
三、商业小规模计算增值税计算错误应该如何解决?
也就是你们一直都是在多交税金,你先算一下多交税金的总额,然后和专管员联系一下,说明事情情况,申请国税退还或者留抵以后月份税金。
四、个税由公司承担,但是税金算错了跨月了
一般情况这不会有太大问题。税法上要求要合并到取得收入的当月计算应纳税额,如果错过一个月,其实税务也不会太计较。
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