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增值税发票跨年多开可以冲红吗?

222 2024-02-17 09:35

一、增值税发票跨年多开可以冲红吗?

增值税普通发票和专用发票跨年都可以开具红字发票,但不允许作废。不同的是专用发票开具红字发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”,而普通发票开具红字发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了。

二、跨年的增值税专用发票可以冲红吗?

 可以跨年开具红字票。但跨年后系统无法找到原来对应的蓝字票,你可以在提示未找到后手工重新照原来票的内容录入,只是数量和金额录入时前面加个“-”号,然后备注栏里录入所冲的蓝字票代码和号码。

  现在国家对开具红字发票的要求挺严格,需要认证方的所属的税务局开证明,销货方才可开具红字发票,所开金额不能超出原来那张的金额,备注栏内需写清原发票号,因为发票的认证期限是90天,所以跨年度不影响红字发票的开具,具体最好再请示当地税务局,因不同的地方有些许差异,但基本是这样的。

三、跨年增值税普通发票冲红?

1、登录税控发票开票软件;

2、发票管理----增值税普通发票填开----红字

3、点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可。

四、增值税发票可以跨年吗?

如果是企业购买的空白增值税发票,现在是没有时间限制的,可以跨年使用,如果是已开具好了的增值税专用发票,如果是单从抵扣税款来说可以跨年使用,现在也没有时间限制了,但是假如说增值税专用发票和增值税普通发票还有电子发票,票面的内容开具的是费用之类,那就不可跨年使用了,因为当年费用当年报销,不得跨年度。

五、跨年冲红的发票怎么报税?

接开票软件的月度开票汇总表报税,如冲红的发票在汇总表上反映出来,僦按负数报税,但从一般情况看,冲红的发票在开票汇总表上已被冲减掉了。总之按开票汇总表报税是正确的。

六、增值税发票冲红流程?

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。

2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”,按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后,再按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联(存根联)后,以备核查。

3、付款方已入账,收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”,同上第2步。同时,收款方应将红冲发票第三联(记账联)与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联(记账联)后,以备核查。

4、收款方已入账,付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回,并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后,按正确的金额重新开具发票。同时,收款方应将红冲发票第二联(发票联)粘贴在红字发票或负数发票第二联(发票联)后,以备核查。

七、增值税发票红冲怎么操作?

进入开票系统,点开发票填开模块,找到红字发票填开,点击,找到红字发票申请表,输入需要填开的发票代码,发票号码,开票方识别号,这时有提示,这张发票可以开红字发票,并赋你红字发票信息表编号,输入到申请表下面,就可以开红字发票。

八、无票收入可以跨年冲红?

方案一、收入、成本、税款全部红字冲销,然后根据发票重新入账;申报表未开票收入用红字填写,然后写个情况说明,经税管员、所长、所签字盖章,然后到大厅稽核岗进行复核,复核通过了就可以申报纳税。

方案二、不用红字冲销,也不用重新入账(因为所有金额是一样的),将新开的发票附进上个月的凭证中,写个情况说明,让老板签字后即可。

申报表的处理一样:未开票收入用红字填写,然后写个情况说明,经税管员、所长、所签字盖章,然后到大厅稽核岗进行复核,复核通过了就可以申报纳税。希望能帮到你,这种事情很常见

九、普通发票跨年红冲怎么做?

自行开具的普通发票(包括增值税普通发票和机动车销售统一发票)可直接在开票系统中开红字发票。

自行开具的增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票需依据《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》开具红字发票,代开的发票需到税务机关办理冲红。 把开错的发票联要回来。开具红字发票,将原来的错票与开的红票做为附件,冲销以前会计分录。开正确的发票,做正确的分录。

申请《开具红字增值税专用发票信息表》附报资料:

(1)使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具增值税专用发票信息表》未使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具红字增值税专用发票申请单》

(2)载有申请单信息的储存介质:金税盘或税控盘或报税盘或IC卡(使用增值税税控系统的企业提供)。

申请《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》附报资料:

(1)使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具货物运输业增值税专用发票信息表》

(2)未使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具红字货物运输业增值税专用发票申请单》

(3)载有申请单信息的储存介质:金税盘(税控盘)、报税盘(使用增值税税控系统的企业提供)。

十、酒店收入跨年红冲发票怎么做账?

酒店收入跨年红冲发票,做账,借:主营业务收入,借:应交税金一应交增值税,贷:应付账款,或红冲原相同凭证。

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