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出纳对账差额怎么调?

297 2024-03-19 21:35

出纳对账出现差额,要先查明产生差额的原因再根据情况进行账务处理。比如,出纳在与银行对账时发现银行出具的对账单和单位银行存款日记账余额不相等,就应该先看一下是不是有未达账项,根据未达账项的发生情况再进行调整。未达账项有四种情况,银行已收单位未收,银行已付单位未付,单位已收银行未收,单位已付银行未付,先编制银行存款余额调整表,再进一步处理。

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