估计是录入在总账里面了 ,重新去应收应付系统生成一下凭证,正常情况下应付单和应收单,应该在应收应付系统生成凭证传到总账,返回办法先取消应收应付月末结账,然后在总账里面取消
反结账:点击期末结账,选择最后一个月份Y,按ctrl+shift+F6 取消结账
反记账:期末对账—按ctrl+H—恢复记账前状态激活—选择该功能取消记账
反审核:应由凭证上审核人本人取消,如果没这个人,系统管理增加一个,用审核人登录企业门户,审核凭证—双击任意一张凭证-审核—成批取消审核
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