在用友U8系统中,反结账操作需要谨慎处理。
首先,确保所有相关业务已经处理完毕,包括采购、销售、生产等。
然后,进入“财务管理”模块,选择“会计期间管理”,找到需要反结账的期间,点击“反结账”按钮。
系统会自动检查该期间是否可以反结账,如果满足条件,系统会提示确认反结账操作。反结账后,该期间的财务数据将被冻结,不能再进行修改。反结账操作需要谨慎,建议在操作前备份数据,以防止意外情况发生。
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