用友U8取消冲销凭证的步骤如下:
1. 登录用友U8财务系统,进入凭证管理界面。
2. 在凭证管理界面中找到需要取消冲销的凭证,点击凭证编号进入凭证编辑界面。
3. 在凭证编辑界面中,找到需要取消冲销的分录,将其“借/贷”方金额改为相反数,即如果原来是借方,则改为贷方;如果原来是贷方,则改为借方。
4. 点击“保存”按钮保存修改后的凭证。系统会提示“该凭证已经被冲销,是否取消冲销?”
5. 点击“是”按钮,系统会自动将该凭证取消冲销,并将其恢复到原来的状态。
注意事项:
1. 取消冲销的凭证必须是已经被冲销的凭证。
2. 取消冲销凭证时,必须将被冲销的凭证的分录金额改为相反数,否则系统无法识别。
3. 取消冲销凭证后,会将冲销凭证的相关数据恢复到原来的状态,因此需要谨慎操作,避免对账务带来影响。
4. 如果不确定如何操作,建议咨询用友U8官方客服或专业会计师帮助操作。
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