肯定有张凭证少记账了,把找出来,再做张增加应付款的凭证。摘要写清楚几月几号几号凭证。
应付账款少记了,结账前就按正确数据调整一下.可调差,也可以红冲后做蓝字正确分录.如果已经结账了,也可以红字冲销上月误记的,再做一个蓝字正确的.
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