操作流程如下:
1.外购入库单:使用于外购件入库 步骤:验收入库-新增 → 新增(默认蓝字) → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。
2. 外购入库退货单:使用于外购件退货 步骤:验收入库-新增 → 新增(红字)→ 源单类型(外购入库)→选“供应商” → 选单号“F7”→弹出过滤条件 → 选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。
3. 生产领料单:使用于车间生产领料 步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→ 领料部门(输入)→ 选单号(录入制令单号双击左键)→ 选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→ 返回→填写 数量、仓位、发料仓库→领料人→ 发料人→ 保存→ 审核。
4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓 步骤:委外加工入库-新增→ 新增→ 委外类型(普通订单/返修订单)→ 源单类型(委外订单)→ 选“供应商”→ 选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写 数量、仓位、收料仓库→ 验收、保管→ 保存→审核。
5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料 步骤:委外加工入库-维护 → 弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→ 点击“编辑”→ 倒冲领料 → 点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→ (开始编辑单据) → 发料仓库(填“9”)→ 仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→ 保存、审核。
6.其他出库单:使用于其他部门物料领用 步骤:其他出库-新增→ 领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→ 产品代码(输入物料编码)→填写 数量、仓位、发货仓库→领料、发料 、负责人→ 保存→ 审核。
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