一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
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