费用的凭证没有单独生成的,费用是先分配在某采购发票上,再因采购发票生成凭证而上账的,具体流程如下:
1.依据原始单据生成费用发票,并同时关联上对应的采购发票号码;
2.生成对应的采购发票,并勾稽;
3.进行外购入库核算,(主要是费用发票的核算);
4.生成凭证;
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 相关评论
- 我要评论
-