如果用友存货系统未结账,可以根据以下步骤进行操作:
1. 登录用友存货管理系统,在主界面上选择“凭证” => “主管审核” => “未结账凭证”。
2. 找到未结账的凭证,进行结账处理。选择需要结账的凭证,点击右键弹出菜单中的“结账”按钮。
3. 弹出结账确认框,确认结账信息和时间范围,然后输入结账备注信息,点击“确定”按钮,完成结账。
4. 结账完成后,再次返回到“未结账凭证”窗口查看,确认凭证已经成功结账。
需要注意的是,对于存货系统,每个期间一定要有一次结账,否则会影响后续的操作。同时,在结账之前,需要先完成所有的业务操作,包括采购、销售、盘点等,以确保账目准确无误。如果对于一些凭证有疑问,可以进行反审核后再进行检查,确认后再进行结账操作。
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