处理的方法如下: 解决方式:(原来所做的单据不要改动)
1、做采购入库单红字(与原来错误单据的数量和金额一致);
2、做采购发票红字(与原来错误单据的数量和金额一致)并做结算单;
3、对红字这一对单据正常记帐;
4、最后按正确的采购发票的数量和金额做采购入库单,并结算等工作。
5、取消红、蓝入库单的记帐,再到采购管理中删除相应的结算单。特别说明:根据需要补充相应单据。
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