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金蝶专用版红字冲销怎么做?

132 2024-02-05 23:22

1. 打开金蝶财务软件,进入凭证录入界面,在“科目”栏里选择相应的红字专用科目(如“红字专用发票销项税额”或“红字专用发票进项税额”等),输入红字税务发票号码、税额等相关信息,并在“借贷方向”栏中选择借方或贷方。

2. 点击“保存”或“审核”按钮,进行凭证保存或审核。如果审核不通过,则需要修改凭证内容后再次审核。

3. 在红字专用发票录入界面中,选择“冲销发票”功能,输入原发票编号及冲销的税额,系统会自动计算出冲销后的发票金额及税额。

4. 点击“保存”或“提交”按钮,进行冲销操作。操作完成后,系统会自动生成一张红字发票,并自动在原发票信息中添加冲销信息。

5. 最后,进行核对和审核操作,确保冲销操作正确无误。如有错误需要冲正,则可以进行相应的反冲销操作。

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