具体流程:
1、录入 出纳员录入收付款记账凭证,原始凭证包括:已书面签批或手机微信签批的报销凭证和付款凭单,销售出库单,销售收款单,未及时开具收据的其他收款通知记录,网银系统中的记载,例如利息,回款,退款等;费用发生原始单据由会计汇总稽核,并及时录入财务软件。
2、传递 出纳员将录入财务软件后的收付款原始凭证及时完整地传递给复核会计。
3、记账 出纳员在手工日记账中登记收付款摘要和金额,同时登记财务软件中的记账凭证号码;稽核会计在财务软件中登记此笔业务的借贷方并复核后,打印输出记账凭证粘贴原始凭证。
4、收款 出纳员根据财务软件中收款记录,负责收缴未能及时入库的款项或者个人借款冲账。
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