如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,你如凭证是以前期间的,建议你用红字更正法(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,再用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证,当然了,如果很复杂的话,最好在后面附一个说明)
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