在用友T3中,反记账的操作如下:
1. 登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。
2. 在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。
3. 在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。
4. 系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。
5. 反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。
注意事项:
1. 反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。
2. 反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。
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