红字冲回的方法:点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回 ,保存单据审核即可完成红字单的制作,后面再做相应的下推,比如下推红字发票以及生成冲销凭证。
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