金蝶软件中原材料生成凭证的操作流程如下:
打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。
在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。
在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮。此时系统将生成该采购发票的记账凭证。
点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存。
原材料生成凭证时需注意应先在金蝶ERP系统中操作“物料领用”模块,选择需要处理的库存并填写相关物料领用信息,然后点击“确定”按钮方可生效。以上信息仅供参考,如遇到问题建议咨询金蝶客服或在相关网站查询解决方案。
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