在用友T+财务管理系统中,采购入库单生成凭证的操作步骤如下:
进入“凭证管理”模块:在用友T+系统主界面上点击“凭证管理”模块。
找到要生成凭证的采购入库单:在“凭证管理”模块中,选择“业务凭证”并进行查询,找到需要生成凭证的采购入库单。
生成凭证:在找到需要生成凭证的采购入库单后,勾选该单据并点击“业务凭证”页面顶部的“生成”按钮。此时系统会自动生成相应的凭证,并在“凭证管理”模块中显示。
核对凭证信息:生成凭证后,需要核对凭证的相关信息,包括会计科目、金额等是否正确。
审核凭证:在核对完成后,需要对凭证进行审核,审核通过后即可提交凭证。
提交凭证:在审核完成后,点击“提交”按钮将凭证提交到财务部门进行最终审核和记账处理。
需要注意的是,在进行采购入库单生成凭证的操作前,需要先配置好采购入库单对应的会计科目,确保凭证能够正确地反映业务操作的财务影响。
希望以上介绍可以帮助您在用友T+财务管理系统中对采购入库单进行凭证生成的操作。
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