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有期末留抵怎么做分录?

232 2024-01-17 05:25

取得进项税发票时已经做了进项税,月底有留抵税额,是不需要另外做账务处理的 分录: 

1.进项税 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)600 贷:银行存款/库存现金/应付账款 

2.销项税 借:银行存款/库存现金/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)200

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