冲销原材料说明:
由于当时货到入库但票未到时,会计做了一张暂估的蓝字入库单,并估价入库,现在,发票已经收到,因为金额不一致,故进行调整账务,制作一张红票将原票进行冲销,然后再重新做一张蓝票入账,同时附上红蓝票在账务上做相关凭证。
如果金额一致,但在账务处理上做了暂估入库科目,则同样需要做上述的操作,如在收到发票又时在一个会计期间之内,未在账务处理中做暂估凭证,则只需要按发票入库即可。
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