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用友t3如何进行年度帐反结转?

212 2024-01-10 03:52

1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初

2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份

3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额

4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据

5、2011年账目记账、结账。 备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

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