总账是10月,固定资产是1月,中间有事数据衔接的问题,建议你不要反结账,应为反结账后你如果计提折旧你的报表会变化。
你最好是把系统设置里面的“与总账相连”“不生成凭证”勾选,然后一个一个月的把固定资产做到10月,然后在把上面两个选项勾上,然后通过固定资产系统和总账系统的对账查出两边的差额,再总账做一张调整凭证保证两边数据一致,以后就两边让他自动同步吧。
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