1.总账系统的凭证.填制凭证->审核凭证-出纳签字(涉及出纳方面的凭证)->记账;
2.除总账子系统外的其它子系统的凭证,要在各子系统生成有关的凭证->进入总账审核,(涉及出纳方面的凭证,还需要出纳签字)记账;
3.期末,进行损益结转,(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证—审核->记账->结账
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