1、检查本月是否还有未结帐的凭证,有未记帐凭证不能结帐;
2、对账是否出现差错,出现差错不能结帐;
3、已启用除财务模块以外的其他模块,要先对其他模块进行处理完后,再进行财务模块进行处理,最后才能进行结转。
4、未通过检查点上一步,拉到最低下,用友财务软件会有说明,根据说明,进行相应处理。
5、结完账后,登录系统管理--年度账---建新年度账;
6、以新年度登录进系统管理--结转上年余额;
7、核对新年度期初余额。
8、完成
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