在收款单据模块中找到收款单据审核子模块,点击进入,查询条件选择好日期,客户名称,在勾选框中选择“已审核”点击确定查找,弹出来的所有收款单中,找到你要反审核那张,在上方菜单栏中有反审选项,点击反审就可以了。
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