进入总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清,选择科目应收账款,客户选择凭证中的客户,将下面‘专认勾兑’‘逐笔勾兑’‘全额勾兑’选项取消,并将‘显示已两清’选中后打开,点击上方菜单中的“取消”,并选择处理全部两清和全部科目,此操作完成后凭证可以修改。
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