用友修改以前的凭证,按照相关法规,应该予以冲红,再做正确的凭证,而不能直接做无痕迹修改。具体的研究软件修改前几个月的凭证,应该按以下步骤进行:
一、反结账
在总账菜单的期末处理里,打开结算对话框,按CTRL+SHIFT+F6,取消结算
二、恢复记账前状态
在总账菜单-凭证,选择恢复记账前状态
三、反复一和二,直到要修改的月份也已经反结账和恢复记账前状态
四、查找到要修改的凭证,取消审核
五、打开要修改的凭证,可以修改了。
六、修改后,按以上步骤相反处理,直至全部结账。
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